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El Ayuntamiento de Lardero aprueba un Presupuesto de 8,6 millones de euros centrado en la calidad de vida de las personas

El Ayuntamiento de Lardero aprueba un Presupuesto de 8,6 millones de euros centrado en la calidad de vida de las personas

Las Cuentas de 2019 fijan su objetivo en incrementar la atención social a los vecinos mejorar los servicios e infraestructuras ante el crecimiento constante de población y la ejecución de importantes obras

El presupuesto fue aprobado en el pleno de ayer con los votos de PP y PR+ (7 votos), la concejal de UPyD se abstuvo y los 4 concejales socialistas votaron en contra.

El Presupuesto municipal diseñado por el Equipo de Gobierno (integrado por el Partido Popular y un concejal de PR+) para 2019, ha sido elaborado desde el conocimiento de las necesidades del municipio del equipo de gobierno, escuchando las propuestas ciudadanas y de las diferentes asociaciones vinculadas al municipio, y consensuado con los grupos de la oposición para que aportaran sus propuestas.

Son por tanto, en palabras del alcalde de Lardero, Juan Antonio Elguea, “los mejores presupuestos posibles para el municipio y que lograrán los objetivos previstos”.

El presupuesto crece en un 3,6 % respecto al del 2018, ascendiendo a 8.672.167,59 €, destacando su carácter social e incrementando la partida para políticas sociales de 130.000 a 172.000 €. Es inversor por dedicar 1,5 millones de euros a inversiones reales, aumenta el gasto corriente para incrementar y mejorar los servicios de limpieza, recogida de basuras, alumbrado y mantenimiento de zonas verdes para regularizar los servicios en el sector T1.

Se contemplan 223.000 € para amortizar deuda, a los que se sumarán amortizaciones extraordinarias como en años anteriores apoyándonos en el superávit de las cuentas, reduciendo la deuda de forma considerable.  Recordar que la deuda del Ayuntamiento ha pasado de 4,8 millones de euros en 2011 a 3,3 en 2015, 0,9 en junio de 2018 y en junio de 2019 estaremos en torno a los 300.000 euros, lo que unido al superávit de las cuentas anuales determina la gran estabilidad económica y financiera del Ayuntamiento.

Las Cuentas que regirán la actividad municipal del presente ejercicio 2019, fijan por tanto su objetivo en dos grandes líneas.

Por un lado, el incremento de la atención social a las personas y el incremento de la calidad de vida en general, y por otro, la mejora de los servicios y de las infraestructuras en un municipio que mantiene un constante crecimiento de población y que por tanto, precisa de una respuesta adecuada en este sentido.

Las partidas de políticas sociales también experimentan un incremento en los presupuestos de 2019 fundamentalmente las que prestan servicio y apoyo a las familias más necesitadas y a personas con discapacidad. Entre ellas figuran las ayudas de emergencia social, pobreza energética, alquiler, alimentación básica, bonificación del IBI a familias numerosas y el aumento del 50% del crédito destinado al Servicio de Ayuda a Domicilio, servicio cada vez más demandado por nuestros mayores con algún tipo de discapacidad.

En esta ocasión, el Presupuesto contempla una partida destacable de 225.000 euros integrada en el Fondo de Contingencia, con el objetivo de hacer frente a cuestiones salariales y de recuperación de derechos de los trabajadores municipales entre otras.

También contemplan la creación de 2 puestos nuevos: Arquitecto y Arquitecto Técnico y la cobertura de dos plazas de agente de Policía Local y las vacantes de Oficial y Subinspector.

Tanto los refuerzos en la Policía Local como en el personal técnico del Ayuntamiento, incrementan el personal al servicio de los ciudadanos de Lardero con el objetivo de que nuestro municipio consolide y crezca en servicios de forma paralela a la población.

En el apartado de “Inversiones reales” el presupuesto asciende a 1,58 millones de euros y entre ellas destacan:

PROYECTOS IMPORTE DE LA ANUALIDAD EUROS
OBRAS CUBIERTA Y ACONDICIONAMIENTO SEDE POLICÍA LOCAL 92.807,00
REDACCIÓN PLAN DIRECTOR DEL BARRIO DE BODEGAS 26.499,00
CONSTRUCCIÓN ROTONDA AVDA. MADRID/AVDA. LA RIOJA 185.427,00
REPOSICIÓN DEL FIRME C/ CERVANTES 20.633,23
PAVIMENTACIÓN C/ LAS CEPAS 22.982,32
REPOSICIÓN DEL FIRME C/ BLASCO IBAÑEZ 38.220,32
REDACCION PROYECTO COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES (SUR) 175.000,00
RENOVACION LUMINARIAS LED AVENIDA LA RIOJA 41.140,00
MOBILIARIO PARQUE INFANTIL LA CIGÜEÑA 62.396,63
PIEZA ESCULTÓRICA 44.165,00
REFORMA ENTRADA Y PINTADO PEDIATRÍA 24.265,75
REPARARACION CUBIERTA ESCUELA INFANTIL LOS ALMENDROS 92.073,94
ACONDICIONAMIENTO WC PODOLOGÍA HOGAR DE LA TERCERA EDAD 5.873,71
EQUIPAMIENTO CENTRO CÍVICO ENTRE RÍOS 37.350,00
REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO PISTA DE TENIS DE VILLA PATRO 20.133,75
REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO VESTUARIOS POLIDEPORTIVO AQUALAR 28.875,00
INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO GIMNASIO AQUALAR 49.256,00
TAQUILLAS VESTUARIOS AQUALAR 26.650,55
MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO CAMINOS RÍO LARDERO Y CALLEJA ATAYO 311.653,17
  1.305.402,37

Son algunas de las numerosas inversiones previstas y que contemplan otras actuaciones, además de las reseñadas, en el consultorio médico, en la Casa de Cultura, en el centro cívico Entre Ríos (a iniciativa de UPyD), reposición de firme y luminarias LED en diferentes calles, la demolición del antigua cementerio, en el Barrio de las Bodegas, en el Centro de Tercera Edad o en Aqualar, por citar algunas.

De esta forma, el Presupuesto se desglosa de la siguiente forma:

  • Gastos de personal: 1,6 millones de €.
  • Gastos corrientes en bienes y servicios: 4,7 millones de €.
  • Gastos financieros: 23.300 €.
  • Transferencias corrientes: 209.869 €.
  • Fondo de Contingencia: 225.000 €.
  • Inversiones reales: 1,5 millones de €

Hay que destacar el incremento presupuestario para las partidas destinadas a gastos corrientes, donde se incluye el mantenimiento de zonas verdes, recogida de basuras, limpieza y alumbrado, necesario para prestar el servicio adecuado a los nuevos sectores así como para la regularización de los servicios del sector T1.

Crece también la partida dedicada al mantenimiento y reparación de caminos así como la destinada a sufragar el servicio de autobús urbano y del que se mantiene un convenio con el Ayuntamiento de Logroño.

En este sentido, hay que precisar que este servicio crece considerablemente, fundamentalmente desde la puesta en marcha de la reducción de frecuencias en fin de semana.

Las subvenciones a asociaciones de carácter social (ONG Kaipacha Inti, Cruz Roja, etc.), y la atención de necesidades sociales básicas, fundamentalmente para vivienda, manutención, gastos escolares, que se ha incrementado de respecto al año pasado.

Desde el equipo de gobierno PP/PR+ que gobierna y gestiona este ayuntamiento queremos resaltar que son unos presupuestos elaborados escuchando las demandas y propuestas ciudadanas y asociaciones, consideramos que son los mejores presupuestos posibles para Lardero, y que lograrán los objetivos  previstos, atender a los problemas de las personas sobre todo de carácter social, y dotar a nuestro municipio de las mejores infraestructuras y servicios públicos, ofreciendo a nuestros conciudadanos las mejores condiciones de vida posibles y dando servicio a la población creciente de Lardero.

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